freeeの開始残高の登録について
freee会計の開始残高について、登録に必要な資料、期首・期中それぞれの設定時期、登録方法の種類と、登録時に誤りが生じやすい点を解説します。他の会計ソフト等からの乗り換えを検討中の方向けの記事です。
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非居住者が国外払い給与等について自ら行う172条申告を解説します。準確定申告書の3つの種類、申告が必要になる要件、申告期限と税額の計算方法を紹介します。
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手取額を保証している出向者のグロスアップ計算を解説します。会社負担分の税額が給与として課税される仕組み、所得税の計算方法、住民税の年度ずれを紹介します。
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漫画家・同人作家等の平均課税を解説します。収入の種類ごとの変動所得の判定、適用要件、税額の計算方法を紹介します。
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創業融資の主な選択肢(日本政策金融公庫・自治体の制度融資・民間金融機関の融資)と仕組みの違いを紹介します。審査で見られる点、申込みから融資実行までの流れ、借入後の会計処理の留意点を解説します。
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非永住者に該当する外国籍の方の所得税の課税所得の範囲を解説します。国外源泉所得の判定、国内払い・送金課税の考え方、特定有価証券の譲渡の取り扱いを紹介します。
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法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与関係の届出など、法人設立時に必要な税務手続きと提出期限を解説します。
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開業届、青色申告承認申請書、給与関係の届出など、個人事業の開業時に必要な税務手続きと提出期限を解説します。
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外国法人からの出向者を受け入れる会社側の税務を解説します。納税義務者の区分、給与計算・源泉徴収、住民税の課税時期、年末調整と確定申告の確認事項を紹介します。
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日本の所得税は、居住者・非永住者・非居住者という納税義務者の区分によって課税される所得の範囲が変わります。住所・居所による判定方法や非永住者の要件を解説します。
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外国で納めた税額を日本の所得税額から差し引く外国税額控除を解説します。二重課税を調整する仕組み、控除限度額の計算、翌年以降3年間の繰越を紹介します。
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外国親会社等が国内の役員等に供与した経済的利益に関する調書を解説します。従業員がRSU・ESPP等を外国親会社から受け取る場合に日本法人へ生じる提出義務、対象範囲・提出期限を紹介します。
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freee会計を使い始める前に整理しておきたいことを解説します。事業用口座の開設、売上の入金方法、経費の支払い方法の集約、領収書・請求書の管理方法など、経理を始める準備を紹介します。
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これから創業をお考えの方向けに、事業計画や創業融資の検討前に整理しておきたいことを解説します。創業の動機、事業内容、想定顧客、売上見積もり、事業計画書作成までの準備の流れを紹介します。
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所得税の確定申告とは別に提出が必要な国外財産調書を解説します。提出義務者の判定、国外財産の範囲と所在、提出期限、加算税の軽減・加重を紹介します。
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国外の銀行・証券口座で受け取る利子・配当は、国内と異なり源泉徴収が行われないため確定申告が必要です。預金の利子・公社債の利子・外国法人の配当それぞれの課税方式を解説します。
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外国親会社のESPP(従業員株式購入プラン)に加入している場合の課税関係を解説します。積み立て・購入・売却の各時点の取り扱いと確定申告の要否を具体例で紹介します。
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外国親会社からRSU(譲渡制限付株式ユニット)を付与された場合の課税関係を解説します。付与・権利確定・売却の各時点の取り扱いと確定申告の要否を具体例で紹介します。
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